|
Faktúra |
|
DUMO
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20234
|
DVD - OBN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Peter Remper |
ZŠ, Lehota 144 |
Mgr. Peter Naščák, PhD. |
riaditeľ školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
PFa 175/2012
|
Darčekové lístky - SF
|
327,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
VašaSlovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
Darčekové lístky - SF
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
VašaSlovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
337,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
PFa 137/2014
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
337,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
562,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Edenred Ticket Service s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
347,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
PFa 151/2015
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
327,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
327,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2015 |
|
|
Faktúra |
PFa150/2016
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
337,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
337,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
PFa 171/2017
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
347,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
PFa 157/2013
|
Darčekové lístky pre zamestnancov - SF
|
327,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Darčekové lístky pre zamestnancov zo SF
|
547,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Darčekové poukážky - SF
|
747,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Ticket Service, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
Dataprojektor a konzola k IT
|
923,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
Dataprojektor k IT
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Dataprojektor k IT, montáž IT a zaškolenie
|
1 363,36 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2014 |